風險管理

風險管理運作情形
本公司風險管理最高治理單位為董事會,負責核定風險管理政策與架構,監督風險管理整體落實情形,確保風險管理機制有效執行。同時,在董事會下設置永續發展委員會及審計委員會,負責審查風險管理事宜並核定風險胃納,定期檢討其適用性與執行效能,確保風險控管機制有效執行。
本公司於113年12月30日董事會通過訂定「永續發展風險管理政策」,將永續發展相關議題納入本公司管理與營運中。
本公司每年定期將風險管理相關議題及運作情形,經由審計委員會或永續發展委員會核定後,提報董事會,最近一次提報日為114年4月11日。

 

風險管理組織架構 
1.董事會:為本公司風險管理之最高單位,依整體營運策略,明確瞭解公司營運可能會面臨之風險,確保風險管理之有效性。 
2.管理階層:執行董事會決策並傳達給各功能單位,並監督各單位執行成果以降低策略性風險。 
3.各功能單位:管理及監控單位內部之相關風險,確保風險控管機制與程序能有效執行。
4.內部稽核:隸屬於董事會,查核各功能單位風險控制之執行情形,提供風險監控之改善建議予董事會。

 

附檔 : 風險管理政策及策略🔽

 

 

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